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企業哪些情況要開具紅字發票?具體開票流程

財稅服務 作者: 多有米 1333人已查看

  在全面實行營改增之后,納稅人對于紅字增值稅專用發票的認識還不是很清楚,對于怎樣申請、怎么開具這類問題不是很清楚,今天多有米就給大家講一講紅字增值稅專用發票的那些事。


  需要開具紅字增值稅專用發票的情況有三種:

  1、購買方發票認證相符后,出現銷售出去的貨物退回、開具的發票有錯誤、還有應稅服務終止的情況,但又不符合發票作廢的條件,或者是因為銷售出去的貨物部分退回,及發生銷售折讓,這些情況都可以開具紅字發票;

  2、購買方取得的專票沒有進行申報抵扣,發票聯和抵扣聯又無法退回;

  3、銷售方開具的專票沒有交給購買方,以及購買方沒有用于申報抵扣并將發票聯和抵扣聯退回的。

  在上述情況中,前兩種情況說hi由購買方申請紅字信息表,最后一種由銷售方申請紅字信息表。

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  怎樣申請紅字發票?紅字發票申請流程:

  紅字發票的開具要走四個流程:第一,填開紅字信息表;第二,將信息表上傳到稅務系統;第三,將生成編號的信息表下載;第四,銷售方開具負數發票。具體操作開在金稅盤或稅控盤上進行。下面介紹一下具體的流程:

  1、購買方取得的增值稅專用發票已經進行申報抵扣了,購買方可在新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(后面簡稱《信息表》),填開《信息表》的時候不將對應的藍字增值稅專用發票信息填寫,應暫時按照《信息表》所列的增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,等銷售方開具的紅字發票取得之后,再與《信息表》一起作為記賬憑證。

  購買方取得的增值稅專票沒有用來申報抵扣、但是發票聯或抵扣聯沒法退回的,購買方在填開《信息表》時要填寫相應的藍字增值稅專用發票的信息。

  銷售方開具的增值稅專用發票沒有交付購買方,以及購買方未進行申報抵扣并將發票聯和抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》的時候要填寫相對應的藍字增值稅專票信息。

  2、主管稅務機關通過互聯網接收到納稅人上傳的《信息表》,經系統自動校驗通過后,自動生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步到納稅人端的系統中。

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  3、銷售方憑借稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專票,在新系統中以銷項負數開具。紅字增值稅專票要與《信息表》一一對應。

  4、納稅人也可以憑借《信息表》或者紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。

  以上就是對增值稅紅字專用發票相關信息的介紹,如果您還想要了解更多關于增值稅紅字發票的相關信息,可以直接登陸多有米的官網或關注微信公眾要進行了解。重慶多有米致力于公益注冊公司,并提供代理記賬報稅、工商變更、法人變更、進出口權及出口退稅等一條龍服務,作為行業的領頭羊多有米致力于更多更好的服務給用戶。咨詢熱線:15730279464